Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0159 Internet 04/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 05.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0203 Internet 05/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,98 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0202 Telekomunikačné služby 4/2022 a 5/2022 a internet 5/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,76 € 06.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0247 Telekomunikačné služby 5/2022 a 6/2022 a internet 6/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,75 € 07.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0248 Internet 05-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0301 Telekomunikačné služby 6/2022 a 7/2022 a internet 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,03 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0302 Internet 07/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,00 € 08.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0351 Telekomunikačné služby 7/2022 a 8/2022 a internet 8/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,62 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0352 Internet 08/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 08.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0389 Telekomunikačné služby 8/2022 a 9/2022 a internet 9/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 91,97 € 08.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB/22/0390 Internet 09/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 08.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0433 Telekomunikačné služby 9/2022 a 10/2022 a internet 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,20 € 03.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0434 Internet 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0487 Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,47 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0488 Internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0546 Internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0545 Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,34 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0346 Rýchlovarné kanvice Philips - 2 ks Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 RASSE, s. r. o. 53040201 65,80 € 05.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0126 Žehlička syst. Phil. GC7831/20 mod. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 RASSE, s. r. o. 53040201 179,00 € 22.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0035 Služby k programu SAZA 01-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 22.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0149 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 175,20 € 02.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0320 Služby k programu SAZA 07-12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0319 Služby k programu KUCHYNA 07-12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0310 Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Požiarny servis - Humenné s.r.o. 36483923 90,20 € 13.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0104 Verejná správa SR - ročný prístup Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 163,20 € 11.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0016 Pekárenské výrobky a zákusky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 98,45 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0030 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 75,11 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0048 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 98,56 € 31.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0040 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,20 € 27.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0064 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,58 € 10.02.2022 18.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »