DFB/21/0289 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
06.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0444 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0564 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
05.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0577 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0339 |
Nákup materiálu + namiešanie farieb - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
102,76 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0590 |
Benzínová kosačka motorová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
998,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
45,48 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0276 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
139,70 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0308 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
82,00 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0307 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
174,86 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
449,57 € |
09.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0242 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
4,40 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0240 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
269,99 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0239 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
15,94 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
77,65 € |
01.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0271 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
42,96 € |
29.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,68 € |
22.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
38,87 € |
22.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0299 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
14,04 € |
07.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0298 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
132,10 € |
07.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0293 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
23,43 € |
06.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0313 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
57,12 € |
14.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0311 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
232,41 € |
13.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0310 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
8,56 € |
13.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0334 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
292,75 € |
27.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0327 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
726,66 € |
21.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0322 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
79,04 € |
20.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0367 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
171,95 € |
12.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0364 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,72 € |
09.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |