DFB/23/0404 |
Žiarovka H4 12V 60/55W + servisné práce na vozidle RENAULT Trafic |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
8,92 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0067 |
Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
141,08 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0132 |
Oprava MV RENAULT Trafic - PU č. 9571362719 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
Výkon činnosti technika PO 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
Výkon činnosti technika PO 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0134 |
Výkon činnosti technika PO 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0188 |
Výkon činnosti technika PO 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0297 |
Výkon činnosti technika PO 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
198,60 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0352 |
Výkon činnosti technika PO 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0391 |
Výkon činnosti technika PO 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0447 |
Výkon činnosti technika PO 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0494 |
Výkon činnosti technika PO 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0550 |
Výkon činnosti technika PO 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0601 |
Výkon činnosti technika PO 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
Samolepiaca bordúra + obrus |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ANBA Plus spol. s r.o. |
46458301 |
|
118,60 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0570 |
Tlačiareň HP LASER JET Pro MFP 410 a mikrovlná rúra |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Hucová OPES |
34975993 |
|
720,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0389 |
Sladidlo DIA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
56,00 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0247 |
Aroma lampy + návleky na matrac |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0246 |
Paravany |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
199,60 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0403 |
Prečistenie odpadovej kanalizácie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anton Firda |
53116895 |
|
175,00 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0519 |
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 598,40 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0324 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2023 -30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0452 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2023 -31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0017 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2023 -31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0014 |
Služby RAP za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2023 -30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0018 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2023 do 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |