Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0404 Žiarovka H4 12V 60/55W + servisné práce na vozidle RENAULT Trafic Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 8,92 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0067 Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 141,08 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0132 Oprava MV RENAULT Trafic - PU č. 9571362719 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 Iné 0,00 € 27.03.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0039 Výkon činnosti technika PO 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 30.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0083 Výkon činnosti technika PO 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0134 Výkon činnosti technika PO 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0188 Výkon činnosti technika PO 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0232 Výkon činnosti technika PO 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0297 Výkon činnosti technika PO 6/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0313 Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 198,60 € 04.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0352 Výkon činnosti technika PO 7/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0391 Výkon činnosti technika PO 8/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0447 Výkon činnosti technika PO 9/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0494 Výkon činnosti technika PO 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 30.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0550 Výkon činnosti technika PO 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0601 Výkon činnosti technika PO 12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0194 Samolepiaca bordúra + obrus Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ANBA Plus spol. s r.o. 46458301 118,60 € 02.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0570 Tlačiareň HP LASER JET Pro MFP 410 a mikrovlná rúra Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Hucová OPES 34975993 720,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0389 Sladidlo DIA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 56,00 € 25.08.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0247 Aroma lampy + návleky na matrac Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 180,00 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0246 Paravany Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 199,60 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0403 Prečistenie odpadovej kanalizácie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anton Firda 53116895 175,00 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0519 Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 4 598,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0324 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2023 -30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0452 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2023 -31.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0005 RAP - Zverejňovanie na rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0017 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2023 -31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0014 Služby RAP za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0146 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2023 -30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0018 Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2023 do 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »