DFB/21/0541 |
Elektrina 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
774,91 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
Elektrina 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
743,81 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2021 - 19.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0565 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0132 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0347 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0394 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0449 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0601 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0530 |
Servisná prehliadka umývačky riadu + čistiace a oplachovacie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
249,36 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
42,59 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0221 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
41,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0294 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
88,66 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0338 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
13,16 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0448 |
Maliarsky sortiment |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
52,73 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
449,57 € |
09.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0242 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
4,40 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0240 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
269,99 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0239 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
15,94 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
77,65 € |
01.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0271 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
42,96 € |
29.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,68 € |
22.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
38,87 € |
22.06.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |