DFB/21/0206 |
Seminár - Hodnotenie kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
Výkon činnosti technika PO 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0128 |
Výkon činnosti technika PO 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
Výkon činnosti technika PO 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0220 |
Výkon činnosti technika PO 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
Výkon činnosti technika PO 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0343 |
Výkon činnosti technika PO 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0392 |
Výkon činnosti technika PO 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0440 |
Výkon činnosti technika PO 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0486 |
Výkon činnosti technika PO 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0537 |
Výkon činnosti technika PO 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0596 |
Výkon činnosti technika PO 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Pulzný oxymeter, kliešte na nechty a nožnice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,80 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
Rukavice jednorázové a návleky na lek. lôžko |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
160,00 € |
02.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0352 |
Stolička do sprchy V 38-55 cm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,30 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0563 |
Sladidlo DIA + pulzný oxymeter |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
147,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0571 |
Výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov ZSS a Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
1 580,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0497 |
Oprava hygienického kresla Carino |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
422,34 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0524 |
Kardiacké polohovacie kreslá Gavota F2-2P - 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 170,00 € |
19.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0464 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2021 -31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
Služby RAP za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0022 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2021 -31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2021 -30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0290 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2021 -30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0309 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |