Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0235 Vyúčtovanie nájomného za rok 2022 - Útulok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 3 243,30 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0236 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 048,44 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0237 Pracovné náradie + olej Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 36,07 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0238 Čierne stoličky BERG, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 199,87 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0239 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 František Bačovčin GLANZ 17134510 324,03 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0240 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 1 937,41 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0241 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 51,89 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0242 Spojovací materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 33,18 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0243 Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0244 Žiarivky a spínač Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 258,84 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0245 Spínač Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 6,13 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0246 Paravany Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 199,60 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0247 Aroma lampy + návleky na matrac Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 180,00 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0248 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 280,69 € 01.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0249 Odber tepla 06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 870,00 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0250 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,30 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0251 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,12 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0252 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,46 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0253 Nájomné ZSS 06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0254 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0255 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 40,67 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0256 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 43,66 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0257 Internet 06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0258 Elektrina 2/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -66,26 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0259 Elektrina 3/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -74,05 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0260 Elektrina 4/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -69,31 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0261 Elektrina 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 902,15 € 06.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0262 Telekomunikačné služby 5/2023 a 6/2023 a internet 6/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,02 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0263 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 233,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0264 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 142,86 € 09.06.2023 22.06.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »