Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0115 PZP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 15.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0116 HP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 48,75 € 15.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0117 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0118 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 72,69 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0119 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 24,48 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0120 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,91 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0121 Servisná prehliadka sušičky prádla PRIMUS + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 92,88 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0122 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 132,01 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0123 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 88,50 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0124 Vodné a stočné 16.12.2022 - 17.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 463,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0125 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,30 € 22.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0126 SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 22.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0127 Balík Porada 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 22.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0128 Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 634,25 € 23.03.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0129 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 7,10 € 24.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0130 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 56,99 € 24.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0131 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 80,63 € 27.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0132 Oprava MV RENAULT Trafic - PU č. 9571362719 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 Iné 0,00 € 27.03.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0133 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 99,95 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0134 Výkon činnosti technika PO 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0135 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 56,90 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0136 Vajcia Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 97,35 € 28.03.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0137 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 227,47 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0138 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 46,66 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0139 MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2023 do 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0140 Odborná prehliadka, mazanie výťahu, odstránenie skratu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 191,96 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0141 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 367,78 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0142 Služby v oblasti BOZP za I.Q.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 31.03.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0143 Odber tepla 04/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 870,00 € 01.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0144 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 72,93 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »