DFB/21/0083 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
65,97 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,76 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,71 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
165,62 € |
02.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0088 |
Odborná prehliadka a mazanie výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
129,08 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0090 |
Elektrina 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
774,07 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0091 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
Telekomunikačné služby 02/2021 a 03/2021 a internet 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,10 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0093 |
Internet 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,94 € |
09.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
55,05 € |
09.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0096 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,08 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0097 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,37 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0098 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,53 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
16,20 € |
11.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0100 |
Odber tepla 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0101 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,66 € |
12.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,48 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,33 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0104 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0106 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0107 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
56,64 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
172,78 € |
17.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
279,78 € |
17.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |