DFB/21/0361 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,51 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0364 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,72 € |
09.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0363 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
75,67 € |
09.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0359 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce kaplnky v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 954,47 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0360 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0358 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,41 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0357 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,60 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0356 |
Odber tepla 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0355 |
Elektrina 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
747,50 € |
03.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0348 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,46 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0350 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,30 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0351 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
697,87 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0347 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0353 |
Telekomunikačné služby 07/2021 a 08/2021 a internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,04 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0349 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
4 983,60 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0352 |
Stolička do sprchy V 38-55 cm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,30 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0354 |
Internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0345 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,18 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0344 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,60 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0346 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
623,15 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0343 |
Výkon činnosti technika PO 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0341 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia stavebnej sute |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
138,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0342 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
450,22 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0340 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
192,92 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0339 |
Nákup materiálu + namiešanie farieb - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
102,76 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0338 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
13,16 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0337 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
104,52 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0336 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
44,10 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0335 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
74,42 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0334 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
292,75 € |
27.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |