DFB/21/0007 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
42,19 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0567 |
Telekomunikačné služby 12/2020 a 01/2021 a internet 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,26 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0564 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
05.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0566 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0565 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
130,83 € |
05.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
6,05 € |
05.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
19,80 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,58 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0563 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,68 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
Služby za servis IT 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |