Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/24/0007 Internet 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0011 Služby RAP za rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0005 RAP - Zverejňovanie na rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0605 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0010 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,37 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0008 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 150,27 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0012 Odpadová hadica 29x2000 mm Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 33,60 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0013 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,37 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0603 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 82,60 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0607 Telekomunikačné služby 12/2023 a 01/2024 a internet 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,72 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0004 Odber tepla 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0001 SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0003 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 362,78 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0606 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 020,72 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0604 Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0002 Elektrina 1/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 119,00 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0006 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 121,26 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0015 Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0018 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2024 -31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0021 Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 137,66 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »