Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
05/2024 RKZ č. 02/2024 na dodávku tovaru "Základné potraviny - suchý sklad" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 12 353,93 € 23.04.2024 01.05.2024 30.06.2025 26.04.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
07/2024 RKZ č. 05/2024 na dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 11 494,04 € 14.05.2024 01.06.2024 30.06.2025 15.05.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
08/2024 RKZ č. 06/2024 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 Iné 11 135,45 € 10.05.2024 17.05.2024 30.06.2025 16.05.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
02/2024 RKZ č. 01/2024 na dodávku tovaru "Čistiace a kancelárske potreby" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 238,24 € 29.02.2024 01.03.2024 31.03.2025 29.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
06/2024 RKZ č. 04/2024 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 7 756,14 € 14.05.2024 15.05.2024 30.06.2025 14.05.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
04/2024 RKZ č. 03/2024 na dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. 30414253 Iné 5 302,14 € 17.04.2024 01.05.2024 30.06.2025 23.04.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/24/0004 Odber tepla 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Odber tepla 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0085 Odber tepla 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0125 Odber tepla 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0123 Vodné a stočné 16.12.2023 - 20.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 433,36 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0040 Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 1 146,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0021 Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 137,66 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0002 Elektrina 1/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 119,00 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0043 Elektrina 2/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 119,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/23/0606 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 020,72 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0011 Služby RAP za rok 2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0088 Elektrina 3/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0129 Elektrina 4/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0143 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 794,58 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »