Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0196 Verejná správa SR - ročný prístup Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0195 Nájomné ZSS 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 14.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0190 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 35,50 € 10.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0188 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 154,23 € 09.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0187 Kvety a zemina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 139,90 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0186 Telekomunikačné služby 4/2024 a 5/2024 a internet 5/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,60 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0185 Elektrina 5/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0184 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 56,47 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0183 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 050,22 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0182 Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 4/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 108,27 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0181 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 139,18 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0180 Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 03.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0179 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 152,11 € 03.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0178 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 96,31 € 03.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0177 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 375,34 € 02.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0176 Internet 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 02.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0175 Odber tepla 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 02.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0173 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 28,77 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0172 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 64,60 € 29.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB/24/0171 Výkon činnosti technika PO 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.04.2024 20.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »