DFB/24/0153 |
Elektrina 3/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,15 € |
11.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0150 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,05 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,27 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0151 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
123,36 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 1 osobu, z dôvodu účasti na pracovnom stretnutí ekonomických zamestnancov v termíne 8.-9.4.2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/24/0146 |
Telekomunikačné služby 3/2024 a 4/2024 a internet 4/2024 + telefónny aparát Gigaset C575 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,37 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
Kryt na radiátor |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Milan Horváth |
40571408 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0148 |
Nájomné ZSS 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0145 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,28 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0144 |
Stolíky + stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
157,99 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 4/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/24/0142 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
794,58 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0141 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
783,65 € |
03.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024 |
Objednávame si u Vás zhotovenie krytu na radiátor. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Milan Horváth |
40571408 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/24/0134 |
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
105,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0133 |
Odborná prehliadka a mazanie výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
109,40 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
Čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
349,74 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,16 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |