DFB/24/0236 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0237 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0233 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,89 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0232 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,90 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0230 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0231 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,90 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0229 |
Elektrina 5/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
75,89 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0228 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
443,64 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0227 |
Plachty a podložky, uteráky, utierky a obrusy |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 247,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0226 |
Servisná prehliadka umývačky riadu HOONVED + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
103,68 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0224 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,51 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0225 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,38 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0223 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
157,12 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024 |
Objednávame si u Vás servisné práce na umývačke riadu HOONVED. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/24/0222 |
Telekomunikačné služby 5/2024 a 6/2024 a internet 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,73 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0221 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
107,99 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0220 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
634,08 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0218 |
Nájomné ZSS 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0217 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
84,87 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2023 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
1 348,98 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |