DFB/24/0499 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.12.2024 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0496 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 402,34 € |
31.12.2024 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0497 |
Výkon činnosti technika PO 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.12.2024 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0498 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
219,92 € |
31.12.2024 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0495 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,26 € |
31.12.2024 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0494 |
Pekárenské výrobky - zákusky - dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
208,54 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0493 |
Suchý sklad - základne potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 233,05 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0492 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,49 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0490 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
31,90 € |
23.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0491 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,93 € |
23.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0489 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,95 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0488 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 946,98 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024 |
Kúpna zmluva č. 2441250047 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 105,00 € |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
23.01.2027 |
19.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFS/24/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
520,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0486 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 397,51 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0487 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0485 |
Vodné a stočné 27.09.2024 - 13.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 353,78 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107237297 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
17.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
17.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
05/2009/3 |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 416 - TS mesta Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
3 180,32 € |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
17.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFB/24/0483 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,07 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |