Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0090 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,81 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0089 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1,44 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0087 OOPP - Nitril rukavice Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 66,00 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0086 Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 333,67 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0085 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 116,16 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0083 Výkon činnosti technika PO 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0084 Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0082 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 185,40 € 28.02.2023 19.04.2023 Faktúra
1/2022 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ekonomicky oprávnené náklady Iné 0,00 € 27.02.2023 27.02.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
04/2023 RKZ č. 04/2023 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 Iné 11 810,75 € 24.02.2023 01.03.2023 30.04.2024 28.02.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/23/0081 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 56,63 € 24.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0080 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 40,33 € 24.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0079 SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0078 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 112,98 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0077 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 711,57 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0075 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 39,96 € 21.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0074 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 21,58 € 21.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0076 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 96,25 € 21.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0073 Oprava chladničky Gorenje R4141ANW Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Balik 44697899 150,00 € 20.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0072 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 67,47 € 17.02.2023 23.02.2023 Faktúra