Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
60/2023 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 9/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 18.09.2023 19.09.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/23/0419 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 96,62 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0418 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 71,24 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0420 Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0417 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 14,80 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0416 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 58,23 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0415 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 120,71 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
09/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100017161 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 12.09.2023 01.01.2024 31.12.2024 12.09.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/23/0413 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,96 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0412 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 95,48 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0414 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 111,96 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0411 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 109,15 € 07.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0410 Elektrina 8/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 886,25 € 07.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0409 Internet 09/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0406 Nájomné ZSS 09/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0408 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 727,36 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0407 Telekomunikačné služby 8/2023 a 9/2023 a internet 9/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 76,73 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0405 Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 05.09.2023 20.09.2023 Faktúra
58/2023 Objednávame si u Vás nákup a výmenu žiarovky na motorovom vozidle RENAULT Trafic (ŠPZ: HE745AZ). Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 0,00 € 04.09.2023 04.09.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/23/0398 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,41 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »