Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0160 Odborný seminár "Správa registratúry - platné zmeny a úpravy" - 1 účastník Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 16.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0157 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 378,92 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0150 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 67,05 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0152 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 158,27 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0156 Mäso a kosti, mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 94,96 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0149 Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 123,36 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0154 Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0155 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 156,32 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0151 Balík Porada Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0102 Elektrina 2/2024 - preplatok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -193,86 € 12.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0129 Elektrina 4/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0146 Telekomunikačné služby 3/2024 a 4/2024 a internet 4/2024 + telefónny aparát Gigaset C575 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,37 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0080 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 391,25 € 28.02.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0147 Kryt na radiátor Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Milan Horváth 40571408 100,00 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0142 Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0143 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 794,58 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0124 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 88,39 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0136 Výkon činnosti technika PO 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0138 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 203,47 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0148 Nájomné ZSS 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »