DFB/22/0505 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,83 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0504 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,31 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0502 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,40 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0501 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
37,70 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0514 |
Rekonštrukčné práce spolu dopravou v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 891,00 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0510 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0508 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,10 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
268,15 € |
18.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0447 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
178,05 € |
12.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0446 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
80,40 € |
11.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0488 |
Internet 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0490 |
Elektrina 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 107,28 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022 |
Darovacia zmluva - účelový viazaný peňažný dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BM WORK AGENCY, s.ro. |
36840084 |
Iné |
400,00 € |
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
23.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
46/2022 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru na darčekové poukážky zo SF. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
23.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0513 |
Topidlo Tristar KA-5065 keramické (2 ks) + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
70,10 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0509 |
Kuchynský robot Bosch MC812M844 + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
193,40 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0503 |
vidaXL 3-dielna sedacia súprava pravá koža s masívnou akáciou hnedá |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Vida XL Europe B.V. |
09188362 |
|
995,99 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0497 |
Internet 10 a 11/2022 + inštalácia služby LTE internet |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
46,33 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0491 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,18 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0493 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,92 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |