05/2022 |
Kúpna zmluva č. 2421091195 - O2 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
504,00 € |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
23.11.2024 |
11.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
06/2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb - O2 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
11.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFB/22/0415 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,98 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0414 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,23 € |
23.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0413 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,15 € |
23.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0412 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0410 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
51,83 € |
21.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0419 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
133,04 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0368 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
815,90 € |
24.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0367 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
248,75 € |
23.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022 |
Darovacia zmluva - účelový finančný dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
Iné |
600,00 € |
12.10.2022 |
15.10.2022 |
|
14.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
08/2022 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - č. ZMP_01450/22 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
17.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
33/2022 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce - príprava na práčku a sušičku. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
0,00 € |
17.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
32/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
17.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0430 |
Odber tepla 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0427 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0436 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,48 € |
04.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0435 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,16 € |
04.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0426 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,87 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0425 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,40 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |