DFB/22/0536 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
796,50 € |
02.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0527 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
136,00 € |
29.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0522 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,40 € |
25.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0515 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
74,80 € |
22.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0587 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,82 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0586 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,04 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0585 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,65 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0584 |
Výkon činnosti technika PO 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0582 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
952,28 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0588 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
594,53 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0589 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,15 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0541 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
92,15 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0573 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
335,00 € |
20.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0555 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
441,95 € |
13.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0552 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
45,75 € |
09.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0583 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 578,60 € |
28.12.2022 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
41,00 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0217 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
176,74 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 151,80 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |