Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0139 Služby v oblasti BOZP za I.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 31.03.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0147 Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2022 do 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0143 MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0145 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 33,31 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0144 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 63,28 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0148 Vypúšťacia zátka HOONVED + doprava kurier Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 37,20 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0142 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 310,04 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0141 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 27,46 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0146 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 301,45 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0140 Odber tepla 04/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0149 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 175,20 € 02.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0151 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 62,68 € 04.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0150 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,14 € 04.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0152 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,22 € 05.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0156 Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 05.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0158 Telekomunikačné služby 3/2022 a 4/2022 a internet 4/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,22 € 05.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0159 Internet 04/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 05.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0157 Elektrina 3/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 052,58 € 05.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0155 Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 333,83 € 05.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0154 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 27,40 € 05.04.2022 31.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »