DFB/22/0270 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,87 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
23.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0271 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,43 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,45 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,51 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,61 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
190,01 € |
28.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
141,75 € |
28.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
Výkon činnosti technika PO 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,69 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
183,60 € |
29.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
Vodné a stočné 18.03.2022 - 28.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,44 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
40,15 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
442,63 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,04 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0287 |
Odber tepla 07/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,73 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,86 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
Elektrina 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 060,34 € |
02.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |