Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0408 PZP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 21.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0262 PZP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0120 PZP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0566 PZP - MAZDA 3 - 01.01.2023 - 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0025 Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2022 - 19.1.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
2/2021 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ekonomicky oprávnené náklady Iné 0,00 € 27.04.2022 27.04.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
1/2021 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ekonomicky oprávnené náklady Iné 0,00 € 24.02.2022 24.02.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/22/0475 Prevádzkové náradie - fúrik a hrable Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 86,09 € 31.10.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0276 Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 190,01 € 28.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0269 Potreby ku kosačke a olej Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 41,00 € 21.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0215 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 151,80 € 17.05.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0368 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 815,90 € 24.08.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB/22/0447 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 178,05 € 12.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0079 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 660,42 € 23.02.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0154 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 27,40 € 05.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0183 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,22 € 27.04.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0583 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 578,60 € 28.12.2022 22.02.2023 Faktúra
DFB/22/0469 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 747,30 € 28.10.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0500 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 210,00 € 10.11.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0466 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 34,20 € 26.10.2022 15.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »