Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0088 Spotreba plynu za rok 2021 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 625,03 € 28.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0478 Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0306 Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0186 Služby za servis IT 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 28.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0008 Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0544 Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 07.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0432 Služby v oblasti BOZP za III.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0297 Služby v oblasti BOZP za II.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 07.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0139 Služby v oblasti BOZP za I.Q.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 31.03.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0017 Služby RAP za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0320 Služby k programu SAZA 07-12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0035 Služby k programu SAZA 01-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 22.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0319 Služby k programu KUCHYNA 07-12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0149 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 175,20 € 02.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0470 Školenie - realizácia zákazky s nízkou hodnotou v systéme ERANET Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INNOVIS, s.r.o. 47894458 210,00 € 28.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFB/22/0033 Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 138,29 € 21.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0562 Servisné práce + materiál na vozidle MAZDA 3 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 253,75 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0214 Servisná prehliadka práčky PRIMUS + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 248,16 € 17.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB/22/0308 Servisná prehliadka mrazničky MFE 150B + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 282,24 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0574 Sedacia súprava JULIET 2 + 3x1 MON 15 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 FAMM 2020 s. r. o. 51099179 1 190,00 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »