Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0057 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 69,30 € 07.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0056 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 51,14 € 07.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0069 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 27,94 € 15.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0064 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,58 € 10.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0054 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 154,80 € 04.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0012 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 101,79 € 11.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0011 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 48,84 € 11.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0005 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 241,50 € 04.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0044 Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 105,00 € 31.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0043 Reflektor LED so senzorom + svietidlo LED Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 73,40 € 31.01.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0073 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 59,90 € 18.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0067 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 68,97 € 15.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0070 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 76,14 € 16.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0014 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 199,87 € 12.01.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0061 Internet 02/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0051 Elektrina 1/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 096,79 € 02.02.2022 28.02.2022 Faktúra
07/2022 Objednávame si u Vás nákup tovaru na darčekové poukážky zo SF. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 03.03.2022 03.03.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
08/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 0,00 € 07.03.2022 07.03.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
09/2022 Objednávame si u Vás kurz Krízového manažmentu v sociálnych službách 1a 2 blok. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Tabita s.r.o. 36408760 0,00 € 11.03.2022 11.03.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/22/0089 Odber tepla 03/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »