DFB/24/0111 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,10 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024 |
RKZ č. 03/2024 na dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. |
30414253 |
Iné |
5 302,14 € |
17.04.2024 |
01.05.2024 |
30.06.2025 |
23.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFB/24/0121 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,91 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0150 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,05 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0138 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
203,47 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0158 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,91 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0165 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,31 € |
23.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024 |
Objednávame si u Vás ročný prístup VSSR. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/23/0606 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 020,72 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
768,96 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
787,82 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
794,58 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 5/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
08/2024 |
RKZ č. 06/2024 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
Iné |
11 135,45 € |
10.05.2024 |
17.05.2024 |
30.06.2025 |
16.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
01/2024 |
Zmluva o výkone supervízie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
31.12.2024 |
21.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFB/24/0077 |
Supervízia managmentu - riaditeľ |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |