DFB/22/0326 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,20 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0375 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
476,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0420 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,05 € |
28.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0484 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
179,08 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,67 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022 |
Objednávame si u Vás podlahovú krytinu s príslušenstvom. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0459 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
550,39 € |
24.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
Služby k programu SAZA 07-12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
Služby k programu SAZA 01-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
22.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022 |
Dodatok č. 1/2022 k licenčnej zmluve č. 2007KU499 zo dňa 30.03.2022 - Program KUCHYŇA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
30.03.2022 |
01.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
DFB/22/0149 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
175,20 € |
02.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0015 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2022 do 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0294 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2022 do 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0427 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0438 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2022 do 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0561 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2022 do 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |