DFB/22/0518 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0412 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0458 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
21.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2021 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
24.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
2/2021 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
27.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
25/2022 |
Objednávame si u Vás čistiace a oplachové tablety do konvektomatu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
0,00 € |
21.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0332 |
Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
459,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0509 |
Kuchynský robot Bosch MC812M844 + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
193,40 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0513 |
Topidlo Tristar KA-5065 keramické (2 ks) + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
70,10 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0250 |
Elektrina 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 020,07 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
Elektrina 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 060,34 € |
02.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |