Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0149 Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 123,36 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
22/2024 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 1 osobu, z dôvodu účasti na pracovnom stretnutí ekonomických zamestnancov v termíne 8.-9.4.2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 0,00 € 05.04.2024 10.04.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0146 Telekomunikačné služby 3/2024 a 4/2024 a internet 4/2024 + telefónny aparát Gigaset C575 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,37 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0147 Kryt na radiátor Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Milan Horváth 40571408 100,00 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0148 Nájomné ZSS 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0145 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 63,28 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0144 Stolíky + stoličky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 157,99 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
21/2024 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 4/2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 03.04.2024 03.04.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/24/0142 Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0143 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 794,58 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20/2024 Objednávame si u Vás zhotovenie krytu na radiátor. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Milan Horváth 40571408 0,00 € 02.04.2024 03.04.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/24/0134 Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 105,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0133 Odborná prehliadka a mazanie výťahu Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 109,40 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0132 Čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 349,74 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0135 Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 100,16 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0125 Odber tepla 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0130 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 193,90 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0129 Elektrina 4/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0124 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 88,39 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0136 Výkon činnosti technika PO 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »