DFB/22/0446 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
80,40 € |
11.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0445 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,04 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0444 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,18 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0443 |
Nájomné ZSS 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0440 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2022 a poplatok za vyžiadaný výjazd technika |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
113,05 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0442 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,61 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0441 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
8,00 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0439 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0438 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2022 do 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0437 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2022 -31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0436 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,48 € |
04.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0435 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,16 € |
04.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0433 |
Telekomunikačné služby 9/2022 a 10/2022 a internet 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,20 € |
03.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0432 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0434 |
Internet 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0431 |
Elektrina 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 055,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0430 |
Odber tepla 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0427 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0426 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,87 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0425 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,40 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |