Faktúra č. 0242/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
  • IČO: 17149975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0242/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup údržbarského materiálu.
  • Dátum doručenia: 04.08.2026
  • Celková hodnota: 102,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0057/26
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057/26 Objednávame si u Vás nákup materiálu na údržbu v hodnote do 300,-- € Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA 35215895 300,00 € 08.07.2026 14.07.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
Tlačiť