Faktúra č. 0214/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
  • IČO: 17149975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0214/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisná práca web stránky.
  • Dátum doručenia: 13.07.2026
  • Celková hodnota: 742,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0056/26
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/26 Objednávame si u Vás servisné práce na web stránke, inštaláciu tlačiarne a skenera, USB Wifi klienta a anti-vírus ESET v hodnote 742,31€ Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 PP COMP s.r.o. 36782009 742,31 € 03.07.2026 14.07.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
Tlačiť