Faktúra č. 0173/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
  • IČO: 17149975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0173/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb a materiálu na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.06.2026
  • Celková hodnota: 99,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0039/26
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/26 Nákup kuchynských potrieb a materiálu na údržbu Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 ELVATECH,s.r.o. 44818131 100,00 € 29.05.2026 01.06.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
Tlačiť