Faktúra č. 0161/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
  • IČO: 17149975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0161/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách
  • Dátum doručenia: 21.05.2026
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0031/26
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0031/26 Prezutie pneumatík na 3 služ. mot. vozidlách Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Pneuvosovič -Jozef Vosovič 32396139 250,00 € 05.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
Tlačiť