Faktúra č. 0160/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
  • IČO: 17149975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0160/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 21.05.2026
  • Celková hodnota: 148,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0034/26
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0034/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA 35215895 150,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
Tlačiť