Faktúra č. 0015/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
  • IČO: 17149975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0015/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie miestnosti Snoezelen
  • Dátum doručenia: 14.08.2026
  • Celková hodnota: 29 865,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0052/26
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0052/26 Na základe vyhodnotenia ponúk zákazky na dodanie tovaru ID zakazky 6870, objednávame u Vás - dodanie vybavenia miestnosti Snoezelen v hodnote 29 865,63€. Termín dodania zákazky 26.6.2026. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s d Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 29 865,63 € 22.06.2026 30.06.2026 Objednávka
Tlačiť