Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0156/26 Elektrina 4/2026 KS Kežmarok Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 SPP a.s. Bratislava 35815256 66,02 € 15.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0157/26 Elektrina 4/2026 DSS Ľubica Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 SPP a.s. Bratislava 35815256 312,18 € 15.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0158/26 Dodávka tepla 4/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Spravbytherm s.r.o. 36690856 231,31 € 15.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0159/26 Paušálny poplatok 1.5.2026-31.5.2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovanet a.s. 35954612 30,68 € 15.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0152/26 Elektrina 3/2026 DSS Ľubica Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 SPP a.s. Bratislava 35815256 328,04 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0153/26 Potraviny Ľubica Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 ALLINMARKET, s.r.o. 51238365 109,65 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0148/26 Mobilné služby 4/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 17,77 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0147/26 Telefón 4/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,05 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0149/26 Mobilné služby 4/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,31 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0150/26 Telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 133,65 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0151/26 VUC NET 5/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0033/26 Servisné práce Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 PP COMP s.r.o. 36782009 350,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
0034/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA 35215895 150,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
0144/26 Vývoz BRKO + dezinfekcia za mesiac 4/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Brantner Poprad, s.r.o. 3644618 12,61 € 11.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0146/26 Výkon ekonomických činností za 5/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Centrum podpory PSK 55966691 470,00 € 11.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0145/26 servisné práce SPIN II. štvrťrok 2026 - čiastočný dobropis Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 -264,55 € 11.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0001/26 Stavebný dozor k: Stavebné úpravy budovy Centra sociálnych služieb s.č. 552, Kežmarok Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 FAMES s.r.o. 52262596 9 025,00 € 11.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0002/26 Stavebné práce - Stavebné úpravy CSS Kežmarok Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 302 584,51 € 11.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0143/26 Potraviny Ľubica Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 ALLINMARKET, s.r.o. 51238365 299,10 € 05.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0141/26 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 05.05.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »