Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0124/26 Paušálny poplatok 1.4.2026-30.4.2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovanet a.s. 35954612 30,68 € 10.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0125/26 Odplombovanie elektromeru Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 60,00 € 10.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0121/26 Servisné práce Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 PP COMP s.r.o. 36782009 1 167,20 € 09.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0120/26 Výkon ekonomických činností za 4/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Centrum podpory PSK 55966691 470,00 € 09.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0116/26 Mobilné služby 3/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 18,56 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0115/26 Telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 139,46 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0117/26 Mobilné služby 3/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,51 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0118/26 Telefón 3/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,05 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0119/26 VUC NET 4/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0110/26 Vývoz BRKO + dezinfekcia za mesiac 3/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Brantner Poprad, s.r.o. 3644618 12,61 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0111/26 Tlakomer Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Dr. Max 630 s.r.o. 47352230 75,99 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0114/26 Nové verzie Magma za II. štvrťrok 2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0112/26 Výkon funkcie manažéra kyber bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0113/26 Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0028/26 Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 ARES spol.s.r.o. 31363822 584,25 € 08.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
0109/26 Potraviny Ľubica Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 ALLINMARKET, s.r.o. 51238365 362,35 € 07.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0027/26 Predplatné Poradca podnikateľa na rok 2027 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 361,94 € 07.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
0026/26 Nákup tlakomeru Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Dr. Max 630 s.r.o. 47352230 80,00 € 07.04.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľ Objednávka
0108/26 Výkon technika PO, BTS za 1. štvrťrok 2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 Mgr. Marta Britaňáková 37237888 90,00 € 31.03.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
0107/26 Systémová podpora IS Magma HCM 1. Q 2026 Centrum sociálnych služieb Kežmarok 17149975 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 31.03.2026 21.05.2026 Mgr. Daniela Pichnarčíková riaditeľka Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »