0995/23 |
Plyn - vyúčtovanie za 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 221,78 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0994/23 |
Plyn vyúčtovanie za 12/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 031,61 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0993/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 154,02 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0992/23 |
Elektrická energia 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 529,99 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0991/23 |
Elektrická energia telocvičňa 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
50,54 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0990/23 |
Zľava za odobraté množstvo 01.10.-31.12.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-30,65 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0989/23 |
Odber tepla 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
1 094,46 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0988/23 |
Dátové služby FBA 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0987/23 |
Hlasové služby 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,98 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0986/23 |
Technik PO a BOZP 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0985/23 |
Vývoz kuchynského odpadu 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0984/23 |
Vodné, stočné 30.09.2023 - 29.12.2023, ŠJ K3 21.09.2023-13.12.2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 573,72 € |
04.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0983/23 |
Vývoz odpadu 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0364/24 |
Hlasové služby Orange - 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0360/24 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
105,61 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0356/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
268,86 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0355/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
25,82 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0354/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
34,21 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0347/24 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
77,75 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0345/24 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
108,39 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0344/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
379,54 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0343/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
233,64 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0341/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
295,35 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0338/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
155,50 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0335/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
144,60 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0334/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
725,62 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0331/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
257,58 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0329/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
85,45 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0328/24 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
205,67 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0327/24 |
Vývoz odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |