Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0098/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 161,20 € 10.02.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0100/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 188,18 € 10.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0099/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 105,91 € 10.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0096/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 130,00 € 07.02.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0097/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 61,50 € 07.02.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0092/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 06.02.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0093/25 Preprava účastníkov lyžiarskeho kurzu 2025 Humenné - Drienica a späť Hotelová akadémia Humenné 17078393 MAD Vancák Ján s. r. o. 56152337 470,00 € 06.02.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0094/25 Hlasové služby 01/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,16 € 06.02.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0095/25 Dátové služby VBA 01/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 06.02.2025 13.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0086/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 250,76 € 05.02.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0090/25 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 201,35 € 05.02.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0085/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 252,49 € 05.02.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0087/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 46,29 € 05.02.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0088/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 262,51 € 05.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0089/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 71,03 € 05.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0091/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 190,20 € 05.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0083/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 240,45 € 04.02.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0084/25 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 31,97 € 04.02.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0081/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 183,69 € 04.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0082/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 115,92 € 04.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0075/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 169,14 € 03.02.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0079/25 Servis výťahov - mesačný paušál 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 62,98 € 03.02.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0080/25 Členský poplatok rok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 03.02.2025 12.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0076/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 88,95 € 03.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0077/25 Plyn ŠJ 2 - 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 896,00 € 03.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0078/25 Zemný plyn - 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 564,00 € 03.02.2025 18.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0071/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 179,30 € 31.01.2025 08.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0074/25 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 421,21 € 31.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0072/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 168,45 € 31.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0073/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 286,70 € 31.01.2025 11.03.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »