Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0239/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 328,13 € 31.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0243/25 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 285,54 € 31.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0236/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 176,15 € 31.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0240/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 152,89 € 31.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0241/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 209,49 € 31.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0238/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 734,13 € 31.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0233/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 143,40 € 28.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0227/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 244,15 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0232/25 Materiál na zabezpečenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY 37373838 65,00 € 27.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0229/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 227,25 € 27.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0228/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 305,47 € 27.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0230/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 54,38 € 27.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0231/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 263,87 € 27.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0223/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 55,23 € 26.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0226/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 205,37 € 26.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0224/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 142,79 € 26.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0225/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 199,55 € 26.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0217/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 752,30 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0218/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 310,50 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0221/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 184,99 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0220/25 Hlasové služby Orange - 02/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,72 € 24.03.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0222/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 124,51 € 24.03.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0219/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 212,51 € 24.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0215/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 163,45 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0216/25 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 242,40 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0214/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 23,82 € 21.03.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0212/25 Vysporiadanie nákladov na teplo za obdobie 2022-2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 -58,14 € 20.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0213/25 Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 209,94 € 20.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0205/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 101,42 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0206/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 116,01 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »