Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0273/25 Materiál na zabezpečenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 ANJEL - metrový textil, s.r.o. 36585271 39,96 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0284/25 Balík Porada - pracovné stretnutie ekonómov 07.-08.04.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 09.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0274/25 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 210,56 € 09.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0277/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 95,56 € 09.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0275/25 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 423,93 € 09.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0278/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 161,70 € 09.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0276/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,81 € 09.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0281/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 165,21 € 09.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0269/25 Hlasové služby 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,55 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0267/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0270/25 Materiál na zabezpečenie KČ Hotelová akadémia Humenné 17078393 JYSK s. r. o. 35974133 61,50 € 08.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0268/25 Dátové služby VBA 03/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0271/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 140,32 € 08.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0272/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 236,50 € 08.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0264/25 Kniha kontrol + žiarovky do výťahov Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 12,89 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0266/25 Kancelárske a hygienické potreby Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 141,72 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0265/25 BOZP a PO - 1. Q 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Jozef Malenky 32383924 153,75 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0262/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 94,15 € 07.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0263/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 151,34 € 07.04.2025 30.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0258/25 Servisné práce iSPIN 2.Q/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0261/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 562,30 € 04.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0259/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 256,02 € 04.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0260/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 246,02 € 04.04.2025 04.06.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0257/25 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti - potraviny Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 109,93 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/25 Vyúčtovanie vodného, stočného za 01.-01.-31.03.2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 -154,43 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0252/25 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 54,69 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/25 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 61,32 € 03.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0253/25 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 175,59 € 03.04.2025 01.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0254/25 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 63,56 € 03.04.2025 06.05.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0248/25 Nové verzie Magma HCM - 2. štvrťrok 2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 28.04.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »