Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0564/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,05 € 09.09.2025 04.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0565/25 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 319,54 € 09.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0566/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 194,05 € 09.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0561/25 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 211,79 € 08.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0560/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 320,75 € 08.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0559/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 456,80 € 08.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0558/25 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 120,54 € 08.09.2025 10.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0562/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 116,25 € 08.09.2025 04.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0557/25 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 101,32 € 05.09.2025 04.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0553/25 Hlasové služby 08/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,44 € 05.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0554/25 Fa za potraviny - ŠJ Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 115,95 € 05.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0555/25 Fa za potraviny Siesta - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 123,60 € 05.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0552/25 Dátové služby VBA 08/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 05.09.2025 10.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0556/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 117,76 € 05.09.2025 23.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0551/25 Servis výťahov 09/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 31,49 € 04.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0549/25 Vývoz odpadu 06/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 183,48 € 04.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0550/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 18,22 € 04.09.2025 23.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0547/25 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 440,44 € 03.09.2025 23.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0548/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 67,34 € 03.09.2025 23.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0544/25 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 244,59 € 02.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0545/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 58,92 € 02.09.2025 23.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0546/25 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 149,26 € 02.09.2025 23.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0541/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 291,35 € 01.09.2025 27.09.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0542/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 483,85 € 01.09.2025 27.09.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0543/25 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -8,10 € 01.09.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0539/25 Zemný plyn - 09/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 564,00 € 01.09.2025 04.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0540/25 Plyn ŠJ 2 - 09/2025 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 896,00 € 01.09.2025 04.11.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0536/25 Fa za potraviny - ŠJ Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 382,80 € 27.08.2025 27.09.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0538/25 Fa za potraviny - ŠJ Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 249,25 € 27.08.2025 27.09.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0537/25 Dobropis k fa 75109814 ŠJ1 Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -8,10 € 27.08.2025 09.10.2025 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »