Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0295/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, gombíkové batérie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 89,82 € 16.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0294/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 143,47 € 16.04.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0289/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 345,15 € 15.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0290/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 277,14 € 15.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0291/24 Ročné predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva Hotelová akadémia Humenné 17078393 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 15.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0287/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 108,88 € 15.04.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0288/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 172,33 € 15.04.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0285/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 175,70 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0286/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 116,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0282/24 Elektrická energia telocvičňa 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 28,28 € 12.04.2024 14.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0283/24 Elektrická energia ŠJ Komenského 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 604,52 € 12.04.2024 14.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0284/24 Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 971,49 € 12.04.2024 14.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0280/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 336,49 € 11.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0279/24 Odber tepla 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 491,78 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0281/24 Nové verzie Magma HCM - 2. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0272/24 Vývoz kuchynského odpadu 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0270/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 37,30 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0271/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 32,69 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0274/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 85,05 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0275/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 167,00 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0276/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,35 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0269/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 27,76 € 10.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0273/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 87,91 € 10.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0277/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 210,57 € 10.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0278/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 150,03 € 10.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0261/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 155,44 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0262/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 232,95 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0260/24 Servis výťahov - mesačný paušál 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0267/24 Hlasové služby 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0266/24 Balík Porada 2024 - porada RŠ 04.-05.04.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra