0863/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
258,86 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0864/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
47,64 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0865/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
276,39 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0848/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
820,80 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0852/24 |
FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
395,79 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0853/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
296,95 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0858/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
369,64 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0854/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
732,24 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0861/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
696,16 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0849/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
270,24 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0850/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
148,40 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0851/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
9,12 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0860/24 |
EduPage eGovernment modul 10-12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
57,00 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0859/24 |
Deratizácia |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ka-lux s.r.o. |
36481611 |
|
120,00 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0857/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
247,25 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0862/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
248,96 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0846/24 |
FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
00169081 |
|
15,60 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0847/24 |
Materiál na opravu prevádzkových priestorov - ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
9,49 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0844/24 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
579,02 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0845/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
49,77 € |
28.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0843/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
75,73 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0839/24 |
Fa za potraviny SIESTA - Podv. pekárne a cukrárne |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
52,38 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0840/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
227,95 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0841/24 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
136,91 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0842/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
59,93 € |
27.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0836/24 |
Vývoz odpadu 11/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
162,36 € |
26.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0837/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
131,73 € |
26.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0838/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
195,50 € |
26.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0832/24 |
Oprava konvektomatu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
947,88 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0833/24 |
Oprava el.panvy |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
1 106,76 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |