Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0863/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 258,86 € 03.12.2024 31.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0864/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 47,64 € 03.12.2024 31.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0865/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 276,39 € 03.12.2024 31.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0848/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 820,80 € 02.12.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0852/24 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 395,79 € 02.12.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0853/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 296,95 € 02.12.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0858/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 369,64 € 02.12.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0854/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 732,24 € 02.12.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0861/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 696,16 € 02.12.2024 13.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0849/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 270,24 € 02.12.2024 13.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0850/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 148,40 € 02.12.2024 13.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0851/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 9,12 € 02.12.2024 13.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0860/24 EduPage eGovernment modul 10-12/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 57,00 € 02.12.2024 14.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0859/24 Deratizácia Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ka-lux s.r.o. 36481611 120,00 € 02.12.2024 14.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0857/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 247,25 € 02.12.2024 31.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0862/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 248,96 € 02.12.2024 31.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0846/24 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 15,60 € 29.11.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0847/24 Materiál na opravu prevádzkových priestorov - ŠJ K3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 9,49 € 29.11.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0844/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 579,02 € 28.11.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0845/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 49,77 € 28.11.2024 13.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0843/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 75,73 € 28.11.2024 19.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0839/24 Fa za potraviny SIESTA - Podv. pekárne a cukrárne Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 52,38 € 27.11.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0840/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 227,95 € 27.11.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0841/24 Fa za potraviny ŠJ - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 136,91 € 27.11.2024 12.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0842/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 59,93 € 27.11.2024 17.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0836/24 Vývoz odpadu 11/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 26.11.2024 13.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0837/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 131,73 € 26.11.2024 13.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0838/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 195,50 € 26.11.2024 17.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0832/24 Oprava konvektomatu Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 947,88 € 25.11.2024 10.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0833/24 Oprava el.panvy Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 106,76 € 25.11.2024 10.12.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »