Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0361/24 Vývoz kuchynského odpadu 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 144,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0352/24 Členský príspevok do ASOŠS na rok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0358/24 Dátové služby VBA 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 03.06.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0351/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 100,24 € 09.05.2024 05.06.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0353/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,51 € 09.05.2024 05.06.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0347/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 77,75 € 07.05.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0348/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 07.05.2024 22.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0341/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 295,35 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0343/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 233,64 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0344/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 379,54 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0345/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 108,39 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0342/24 EduPage eGovernment modul 04-05/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 38,00 € 06.05.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0339/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 78,35 € 06.05.2024 05.06.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0340/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 84,09 € 06.05.2024 05.06.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0346/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 218,12 € 06.05.2024 05.06.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0338/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 155,50 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0334/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 725,62 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0335/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 144,60 € 02.05.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0337/24 Technik PO a BOZP 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.05.2024 20.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0336/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 281,61 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0332/24 Plyn - 05/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 431,00 € 02.05.2024 11.06.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0333/24 Plyn za 05/2024 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 510,00 € 02.05.2024 11.06.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0331/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 257,58 € 30.04.2024 07.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0328/24 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 205,67 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0329/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 85,45 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0327/24 Vývoz odpadu 4/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 30.04.2024 15.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0330/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 52,30 € 30.04.2024 27.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0325/24 Odber tepla - vyúčtovanie 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 -135,04 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0323/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 534,60 € 29.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0324/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 235,85 € 29.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra