Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0249/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 287,32 € 04.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0248/24 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu a konvektomatu Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 236,88 € 03.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0247/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 108,00 € 03.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0241/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 289,62 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0242/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 384,85 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0245/24 Servisné práce iSPIN 2.Q/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0246/24 Systémová podpora Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0243/24 Plyn - 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 431,00 € 02.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0244/24 Plyn za 04/2024 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 510,00 € 02.04.2024 06.05.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0234/24 EduPage eGovernment modul 01-03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 31361161 57,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0235/24 Vývoz odpadu 3/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 27.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0231/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 36,99 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0232/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 220,39 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0233/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 57,15 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0236/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 72,63 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0237/24 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 163,56 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0238/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 359,10 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0239/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 153,60 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0240/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 34,95 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0229/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 415,05 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0224/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 252,82 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0230/24 Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a kancelárske potreby 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 53,45 € 25.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0226/24 Hlasové služby Orange - 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,00 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0228/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 537,77 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0225/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 221,79 € 25.03.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0227/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 572,59 € 25.03.2024 24.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0223/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 208,80 € 22.03.2024 03.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0221/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 163,85 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0222/24 Poštové poukazy ŠI Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenská pošta, a.s. 36631124 25,80 € 21.03.2024 26.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0220/24 Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - licencie Hotelová akadémia Humenné 17078393 MAKAM, s.r.o. 48326062 3 581,82 € 20.03.2024 22.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »