Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0048/24 Odborný seminár: RZD za r. 2023 a legislatívne zmeny v r. 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. 45743894 45,00 € 24.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0052/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 68,77 € 25.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0041/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 157,90 € 23.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0025/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 67,38 € 17.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0989/23 Odber tepla 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 094,46 € 11.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0986/23 Technik PO a BOZP 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0034/24 Oprava výťahu mimo paušál - oprava zatvárania šachtových dverí 8. posch. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 96,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0987/23 Hlasové služby 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,98 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0983/23 Vývoz odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 02.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0011/24 Nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0003/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0013/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 86,90 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0012/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,20 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0990/23 Zľava za odobraté množstvo 01.10.-31.12.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -30,65 € 15.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0017/24 Servisné práce iSPIN 1.Q/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0002/24 RAP rok 2024 - iSpin Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0001/24 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0097/24 Dátové služby VBA 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0127/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 38,68 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0138/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 18,70 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0135/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 64,74 € 21.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0122/24 Odber tepla 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 429,69 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0092/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 06.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0107/24 Vývoz kuchynského odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0111/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 84,66 € 14.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0110/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 120,70 € 13.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0040/24 Plyn - 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 431,00 € 23.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0039/24 Plyn za 01/2024 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 510,00 € 23.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0056/24 Členský príspevok za r. 2024 - škola Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 26.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0096/24 Hlasové služby 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,63 € 08.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »