Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0237/24 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 163,56 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0238/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 359,10 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0239/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 153,60 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0240/24 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 34,95 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0226/24 Hlasové služby Orange - 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,00 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0228/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 537,77 € 25.03.2024 08.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0250/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 118,69 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0251/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 207,00 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0252/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 33,14 € 04.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0254/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 200,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0255/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 407,15 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0256/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 579,55 € 05.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0241/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 289,62 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0242/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 384,85 € 02.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0261/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 155,44 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0262/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 232,95 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0196/24 Elektrická energia telocvičňa 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 27,61 € 14.03.2024 15.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0197/24 Elektrická energia ŠJ Komenského 02/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 567,83 € 14.03.2024 15.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0289/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 345,15 € 15.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0290/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 277,14 € 15.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0293/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 581,65 € 16.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0257/24 Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK Hotelová akadémia Humenné 17078393 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 101,88 € 05.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0258/24 Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 692,01 € 05.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0272/24 Vývoz kuchynského odpadu 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0259/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 08.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0260/24 Servis výťahov - mesačný paušál 04/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 09.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0245/24 Servisné práce iSPIN 2.Q/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0253/24 Technik PO a BOZP 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0270/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 37,30 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0271/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 32,69 € 10.04.2024 22.04.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »